|
Zmluva |
07/2014
|
Zmluva o dielo - PRP Plasty
|
7 335.49 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
PRP Plasty |
Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
odvoz prádla
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Základná škola M. R. Štefánika |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022322
|
ostatné služby
|
290,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Kreas s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202202483
|
ostatné služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202202375
|
ostatné služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220361
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22603044
|
časopisy
|
367,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Verlag Dashőfer s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220100124
|
spotrebný materiál
|
343,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
SLOVPAP LUČENEC s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318473666
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220144
|
interiérové vybavenie
|
384,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Integra - chránené dielne, n.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318474428
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22108
|
ostatné služby
|
44,55 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Pečiatky-vizitky s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1213428
|
spotrebný materiál
|
39,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Profi obaly s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102171
|
spotrebný materiál
|
76,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Print Trade s. r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220607
|
spotrebný materiál
|
218,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
GASTRO-GALAXI, s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
190314246
|
spotrebný materiál
|
315,59 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220483
|
oprava, údržba
|
172,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
HAVIT, s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12022111
|
ostatné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Merion, s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2402022
|
spotrebný materiál
|
395,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
SK - Linka s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006192
|
potraviny
|
966,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |