|
|
Faktúra |
164/2026
|
učebné pomôcky HN
|
431,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
SK - Linka s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
spotrebný materiál
|
76,32 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
MAJSTERKO, s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
spotrebný materiál
|
76,32 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
Revital - SK s.r.o., Vladimír Urbaník |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
oprava, údržba
|
1 968,27 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
ELEGAST s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
482019
|
10.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
služby BOZP
|
172,20 |
s DPH |
|
03/2021
|
10.03.2026 |
|
|
|
JPJ - POBOZ s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
odber kuchynského odpadu
|
30,75 |
s DPH |
|
07/2021
|
10.03.2026 |
|
|
|
INTA, s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
zemný plyn
|
3 300.00 |
s DPH |
|
34/2025
|
10.03.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
ostatné služby
|
24,60 |
s DPH |
|
37/2018
|
10.03.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
PC príslušenstvo
|
47,98 |
s DPH |
013/2026
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
BGH - Computers s.r.o |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
vodné, stočné
|
921,95 |
s DPH |
|
09/2022
|
10.03.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
zemný plyn
|
1 300,00 |
s DPH |
|
34/2025
|
10.03.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
energie
|
3 200.00 |
s DPH |
|
32/2025
|
10.03.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
telekomunikačné služby
|
20,49 |
s DPH |
|
46/2021
|
10.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
potraviny
|
968,97 |
s DPH |
|
61/2025
|
10.03.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
telekomunikačné služby
|
11,50 |
s DPH |
|
062020
|
10.03.2026 |
|
|
|
LCnet, s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
potraviny
|
2 480,05 |
s DPH |
|
63/2025
|
10.03.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
oprava, údržba
|
124,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
eSOFT s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
potraviny
|
1 888,75 |
s DPH |
|
01/2026
|
10.03.2026 |
|
|
|
Štefan Prístavka |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100579
|
potraviny
|
19,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Globaktive s.r.o., |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |