|
Zmluva |
472019
|
Kúpna zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
07/2015
|
Výzva na predkladanie ponúk podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predmet zákazky:"Vegetačná strecha"
|
3 793.12 |
bez DPH |
|
|
14.10.2015 |
28.10.2015 |
20.11.2015 |
03.11.2015 |
|
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
|
|
|
14.10.2015 |
|
Zmluva |
502019
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
bez DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
Zmluva |
452019
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Dávid Agocs |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
Zmluva |
492019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
bez DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
Zmluva |
482019
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
bez DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
220025
|
spotrebný materiál
|
24,35 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
GASTRO-GALAXI, s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
Faktúra |
8302398445
|
telekomunikačné služby
|
6,11 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
Faktúra |
220188
|
učebnice
|
74,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
Faktúra |
230206393
|
potraviny
|
666,56 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
Faktúra |
2022040
|
spotrebný materiál
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Retex s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
Faktúra |
2022002
|
elektroinštalačné práce
|
2 456.89 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Milan Goljan |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
Faktúra |
22005827
|
spotrebný materiál
|
298,18 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
ILLE - Papier - Servis SK, spol. s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
Faktúra |
10220001
|
stavebné práce
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
JOP STAV s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
Faktúra |
2022164
|
časopisy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
Faktúra |
220100340
|
potraviny
|
795,95 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Globaktive s.r.o., |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
Faktúra |
220100342
|
potraviny
|
824,34 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Globaktive s.r.o., |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
Faktúra |
230206101
|
potraviny
|
506,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
Faktúra |
12022032
|
spotrebný materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Merion, s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
Faktúra |
172022
|
potraviny
|
810,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Štefan Prístavka |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |