|
Faktúra |
2500573
|
spotrebný materiál
|
1 235,92 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
Mimel 20 s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
Faktúra |
1542025
|
ostatné služby
|
206,15 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
SK - Linka s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
Faktúra |
1532025
|
spotrebný materiál
|
123,47 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
SK - Linka s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
Faktúra |
25250463
|
spotrebný materiál
|
238,60 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
RETRO LC, s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
Zmluva |
22/2025
|
Dodatok č. 1 k Dohode o grante pre program ERASMUS+ na: Projekt č. -2024-1-SK01-KA121-SCH-000203070
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
Faktúra |
2025026
|
preprava autobusom
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
JŠ TRAVEL s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
14.07.2025 |
|
Faktúra |
1562502374
|
ostatné služby
|
68,88 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
Brantner Gemer s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
14.07.2025 |
|
Faktúra |
25003051
|
online knižnica - ročný prístup
|
292,11 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
Verlag Dashőfer s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
12025091
|
potlač na tričká
|
353,01 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Merion, s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
Faktúra |
10250105
|
stavebné práce
|
14 739,28 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Costruo spol. s r. o., Lučenec |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
Faktúra |
2697047
|
ostatné služby
|
102,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Lindström, s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
Faktúra |
250100109
|
spotrebný materiál
|
354,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
MAJSTERKO, s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
Faktúra |
325070
|
preprava autobusom
|
1 107,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
DETVA TRANS - Šufliarsky, s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
Faktúra |
20250510
|
služby BOZP
|
147,60 |
s DPH |
|
08/2025
|
04.07.2025 |
|
|
|
JPJ - POBOZ s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
Faktúra |
5201065700
|
energie
|
3 500.00 |
s DPH |
|
55/2023
|
04.07.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
Faktúra |
2251146512
|
vodné, stočné
|
1 264,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
Faktúra |
2025053
|
oprava, údržba
|
61,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Ing. Karol Csúz - SPIN CHARLIE |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
Faktúra |
195250062
|
spotrebný materiál
|
33,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
Faktúra |
190368524
|
spotrebný materiál
|
1 190,64 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
Faktúra |
92098063
|
ostatné služby
|
354,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |