|
|
Faktúra |
202213
|
tvorivé dielne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Home Art Slovakia, s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101622
|
PC príslušenstvo
|
780,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Print Trade s. r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220101181
|
potraviny
|
679,67 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Globaktive s.r.o., |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221002534
|
oprava, údržba
|
600,05 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
IPEĽSKÉ TEHELNE a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8620620745
|
zemný plyn
|
2 350,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220653
|
služby BOZP
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
JPJ - POBOZ s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1812200032
|
potraviny
|
352,52 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
AG FOODS SK s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217569
|
potraviny
|
639,08 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217568
|
potraviny
|
837,81 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022914001
|
potraviny
|
855,61 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Chrien, Zvolen |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10250
|
telekomunikačné služby
|
10,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
TEATRO LCnet, s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022913752
|
potraviny
|
396,44 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Chrien, Zvolen |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004157
|
potraviny
|
493,08 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004158
|
potraviny
|
316,84 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220101169
|
potraviny
|
858,47 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Globaktive s.r.o., |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22302212
|
interiérové vybavenie
|
1 799,46 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
Kancelária 24h s. r. o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217066
|
potraviny
|
991,59 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202307539
|
HP Elite Desk 800
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2210505
|
oprava, údržba
|
58,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312967897
|
telekomunikačné služby
|
29,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola, ul. Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec |
Mgr. Jana Kamenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |